新手自媒体收益怎么收税-自媒体收入怎么交税
个人开小店毛收入5000元一天要交税吗?
一天需要缴纳100元。
第一、按照个人所得税缴纳规定和标准,开小店一天收入净利润5000元,一个月收入大约为15万元。按照2%的税费缴纳比例,一个月应该缴纳3000元税费。
第二、一个月净收入15万元,属于高收入群体了,严格按照国家相关税费要求缴纳税费。
网红直播卖货需要缴税吗?
当然需要,并且税率还不低。主播收益需要交税,最低20%的税率;卖方也需要交税,税率也是相当高的。那么在高收入面前所面临的高税率,作为主播以及主办方或者卖方该如何来合理的筹划呢?首先我们需要来了解一下我国目前的税收政策以及各个地方的税收政策,从市场调研来看,目前适合主播的税收政策有以下几种:
第一:主播在税收园区成立小规模个人独资企业,正常直播带货经营,收益就以业务的形式转入个人独资企业,而注册到园区的个人独资企业就可以享受核定征收的政策,综合税率3%左右。例如某主播现有300万的收益,正常纳税需要缴纳20%的劳务报酬所得,税金在60万左右。若是通过业务的方式转入个人独资企业,那么所需要缴纳的税费为:
增值税:300万/1.01*1%=2.***万(小规模增值税减按1%征收)
附加税:2.***万*6%=0.18万(小规模附加税减半征收)
个人经营所得税:300万*10%*30%-40500=4.95万(个税核定应税所得率为10%再按照五级累进制进行计算纳税)
综合纳税额为8.1万,综合税率为2.7%,直接减少了50多万的税费,一辆车就有了。
第二:卖家、主办方可以在园区成立一家一般纳税人有限公司,以业务分流的方式在园区纳税,可享受增值税与企业所得税的税收奖励政策。例如入驻的园区的某公司,当月缴纳增值税为500万元,企业所得税为200万元,那么在次月可享受到的奖励金额为:
增值税奖励金额=增值税500万*50%(地方留存)*80%(奖励比例)=200万元;
所得税奖励金额=所得税200万*40%(地方留存)*80%(奖励比例)=64万元。
可享受高达260万元左右的税收补贴,并且是不需要改变企业的任何经营模式的情况下。
网红的收入需要缴税的。需要缴纳的主要税种是个人所得税。
一般情况下,网红取得的收入属于劳务报酬所得,也可能属于工资薪金所得,在取得收入时由扣缴义务人预扣预缴个人所得税,年终汇算清缴时并入全年综合所得,合并计算全年应交个人所得税,多退少补。有电商问题到:学买卖 卖家分享社区
定税和查账收税到底是怎么回事?
查账征收也称“查账计征”或“自报查账”。纳税人在规定的纳税期限内根据自己的财务报表或经营情况,向税务机关申请其营业额和所得额,经税务机关审核后,先开缴款书,由纳税人限期向当地代理金库的银行缴纳税款
由税务机关根据纳税人情况,在正常生产经营条件下,对其生产的应税产品查实核定产量和销售额,然后依照税法规定的税率征收税款的征收方式。
你的理解基本上是正确的。
1、查账征收,顾名思义就是根据你账面上反映出的情况来纳税。拿企业所得税来说,***定税率是25%,你账面上反映的利润(***定无纳税调整事项)是10万元,那就要交2.5万元的税。 2、核定征收。这个一般是指核定“应税所得率”来征收。同样是所得税,税率25%,如果你的销售收入是100万,但利润是0.这时如果是查账征收,那就不用交所得税。但如果是核定应税所得率征收,***定应税所得率为10%,那你的应纳税额为: 100×10%×25%=2.5万元 实际上就是给你定了个10%的纯利润率,而不管你的实际利润是多少。 3、定额征收。这个跟销售收入和利润就没有关系了。比如:定额每月2000元,那不管你这个月有无收入和利润、收入和利润是多少,那都要交2000元的税。 定税一般是多少,这个不太好说,不同地区差别可能比较大。可以咨询一下当地的同行。 核定征收、定额征收,不等于就可以不设置账簿。因为账簿不只是给税务部门准备的,其他部门也用,如工商部门。如果你注册的是“企业”(就是除个体工商户之外的形式),那还得设置齐全账簿,要不然用到时很麻烦。如营业执照年检时,就有可能用到。 再者,税收的征收方式不是一成不变的,如果你认为改为查账征收对你有利,那就可以申请更改。这时要是账簿不全,那也很麻烦。
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